单选题

审计控制是商业银行设立的()审计部门。

A外部

B内部

C双重

D同步

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 资产公司及各分支机构依据自身实际情况设立顺序递进、权责统一、严格高效的内部控制防线,其中建立由内部审计等监督检查部门对各部门、各分支机构及其各岗位全面监督反馈,属于()。

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  • 中国人民银行内审部门实施领导干部履行职责审计时,现场审计主要步骤有哪些?

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  • 中国人民银行内审部门,在行长的领导下,依照《中国人民银行领导干部履行职责审计办法(试行)》,根据(),独立实施领导干部履行职责审计。

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  • 中国人民银行内审部门实施领导干部履行职责审计时,采取的问卷调查,是在一定范围内发放审计调查问卷,以()征集干部职工对审计对象的评价意见。

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  • 中国人民银行领导干部履行职责审计,内审部门应当根据审计发现的问题确定责任,分别提出处理意见和建议。对于严重违规,造成较大经济损失或风险隐患以及造成其他较大不良影响,审计对象应承担直接责任的,应()。

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  • 管理审计和内部审计其实是一个概念,都能起到很好的控制效果。

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  • 审计部门对经济活动中的重大问题和特定事项进行()审计调查,并向本单位首长和上级审计部门报告审计调查结果。

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  • 对抗风险的能力是内部审计人员评价被审计单位的控制环境审查的重点内容之一。

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  • 审计监督是由国家专门设立审计机关依法对行政机关的财政财务收支活动、经济效益和财经法纪的遵守情况进行的审核和稽查。审计监督权包括处分权、建议权、通报权和调查权。

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