A财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有()。
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下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。
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货币资金内部控制中,不相容岗位分离的基本要求是()。
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货币资金内部控制中,不相容岗位分离的基本要求是()
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货币资金收付的授权批准模式中,符合内部控制的相互牵制原则、能提高审批质量的是()。
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在同一控制下通过支付货币资金方式吸收合并的会计处理中,可能涉及的账户是()
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单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。
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货币供给的控制机制由()环节构成。
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货币供给的控制机制由()环节构成。
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