A抽查出库单有无销售部门主管批准的签字
B核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确
C询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况
D抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行
E观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性
生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于()
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下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:()
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下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
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企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的()
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被审计单位工薪业务循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()
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在生产与存货业务循环中,产品生产部门与检验部门相互独立,可以防止()
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下列关于国家审计、内部审计和社会审计的说法中错误的是()
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下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是()
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以下审计程序中,属于实质性程序的有()
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