A删除或废弃被取代的审计工作底稿
B对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引
C对审计档案归整工作的完成核对表签字认可
D记录在审计报告日后获取的、与项目组相关成员进行讨论并达成一致意见的审计证据
下列选项中,不属于审计工作底稿要素的是()。
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下列选项中,对审计工作底稿设计和实施控制的目的表述不正确的是()。
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下列选项中,属于审计工作底稿模块的有()。
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审计人员在完成审计项目并出具审计报告后,使用底稿归档功能,归档出来()版的电子版底稿存储到计算机其他位置。
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在了解被审计单位及其环境时,下列各项中不属于工作底稿的组成内容的是()。
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CPA应当在审计报告日后及时将审计工作底稿归整为审计档案,并完成归整最终审计档案过程中的事务性工作。其中审计工作底稿的归档期限为审计报告日后()天内。
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下列各项中,不属于风险评估工作底稿结构组成内容的是()。
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下列选项中不属于以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目的是()。
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以采购与付款流程中涉及的“采购订单需经适当审批签字”这一控制活动的测试为例,下列各项中不属于控制测试抽样过程中应在审计工作底稿中记录的内容的是()。
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