A6
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D8
按照监管要求每年对全行集团客户授信风险作一次综合评估,起草评估报告报送银监会的是总行()。
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总行()负责制定会计业务印章的管理制度和使用规范,并对全行会计业务印章管理和使用进行监督检查。
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()授权事项及授权标准由总行统一在会计业务系统中进行授权参数维护,于启用前发布全行。
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总行制定统一的分支机构信贷经营管理综合评价体系,每年由总行对()进行统一评价。
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总行()部门负责每年对各一级分行的评级管理工作进行考核评价。
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总行每年对评为会计分类四级的网点组织再评估,对整改效果不佳的应酌情进行以下()调整。
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总行将定期对合作的保险公司进行退出机制评价,评价指标包括但不限于()
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下列()部门负责对全行权限设定、权限授予和业务操作的各环节进行定期或不定期检查,确保权限事项得到有效的控制,授权权限得到合理配置和使用。
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根据《兴业银行全面预算管理办法》(兴银〔2012〕384号)规定,总行业务管理委员会办公室于每年()月份启动下一年度预算准备工作。
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