A研究这个问题并在审计报告中提出建议,可以考核应当采取的措施
B连带制定并报告恰当的建议
C报告这个问题并假定管理人员将采取恰当的措施
D在审计报告中指出被审计单位决定执行纠正措施
某内部审计师完成了委托项目的部分工作,很清楚存在一个需要对组织的分配程序进行修改的问题。委托人同意并且草拟了修改程序,准备立即执行。该内部审计师应该:()
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审计外勤工作确定了一系列重大的审计发现,但仍然需要进行原审计方案以外的额外审计测试,但是却很难得到数据。评价以下各项并选择最好的方式:()
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内部审计师在部分完成了对应付账款部门的内部控制检查后,怀疑某种舞弊情况已经发生。为证实该舞弊是否已经发生,最好的抽样方法是使用:()
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在审计过程的哪个阶段制定审计工作方案?()
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内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作方案应该:()
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测试内部控制的审计工作方案应该:()
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公司仓库最近不幸遭遇火灾,损失了大部分存货。管理人员正在填写保险索赔,其中需要使用内部审计师的工作底稿来填写申请。根据专业实务标准,管理人员:()
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内部审计师工作底稿中的一个重要部分就是其得出的关于被审计领域的结论。某些情况下,审计主管也许不会同意审计结论,并要求内部审计师做更多的工作。假设进行了跟踪活动后,审计主管仍然不同意该内部审计师作出的、记录在审计工作底稿中的结论。以下哪一项审计部门做出的反应不适合?()
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以下哪种情况下不适合采用标准化的内部审计工作方案?()
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