A对
B错
内部审计机构只能在规定期限内实施后续审计。
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我国的审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。
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内部审计机构和人员在进行效率性审计时,可以从以下()方面考虑。
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内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态指的是()。
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在评价外部审计工作质量之前,内部审计机构应当考虑:评价活动的必要性、评价活动的可行性和()。
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内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()。
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CPA应当在()层次识别和评估重大错报风险,为设计和实施进一步审计程序提供基础。
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在记录已实施审计程序的性质、时间安排和范围时,下列各项中属于CPA应当记录的内容有()。
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审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断局部特征,并作出审计结论的一种审计方法。
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