A企业信用管理不到位,结算方式选择不当
B票据管理不善
C账款回收不力
D收款过程中存在舞弊,使企业经济利益受损
内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。
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下列选项中,属于商业银行市场风险控制手段的有()。
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下列属于企业的积极型收款政策的有()。
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在销售与收款循环的主要业务活动中,由财务部门负责的有()。
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下列各项中,属于现金收付业务控制点“审批”环节主要控制内容的有()。
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企业建立与实施内部控制,应当遵循一定的原则,下列属于该原则的有()。
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下列属于销售定价的风险的有()
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下列属于外部风险的有()。
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下列属于系统风险的有()。
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