A对
B错
企业在建立内控体系之前,如果已经有一些流程的标准,基本上就可以参照这些标准实施内部控制。
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审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断局部特征,并作出审计结论的一种审计方法。
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内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()。
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应用“单机版金蝶财务软件”实施被审计单位取数,但是会计人员不知道备份在哪时可以采取()操作。
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内部审计机构与人员应在审计报告正式提交之前进行结果沟通工作。
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内部审计机构人员应按照组织适当管理层的要求,并结合实际情况,建立、实施外部评价制度。
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内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
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内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()。
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内部审计机构和人员在对组织经营活动同时进行经济性、效果性和效率性的审查评价时,应当优先考虑()。
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