A百分之一
B万分之一
C十万分之一
D百万分之一
各级会计机构现金收付差错率应控制在()。
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信用社现金收付差错的管理指标,一般应控制在:()
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柜员现金收付、整点、保管过程中发生实错金额在()元(含)以上,()元(不含)以下为现金重大差错金额。
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柜员现金收付、整点、保管过程中发生虚错金额在()元(含)以上,()元(不含)以下为现金重大差错金额。
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柜员现金收付、整点、保管过程中发生现金长短款,实错金额在()元(含)以上,虚错金额在()元(含)以上为事故差错。
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在实物黄金交割或资金交付后,发现交易差错的,经办人员应及时报告经办网点负责人,属于款项收付错误的,经办人员按照《中国农业银行现金业务操作规程》中()的原则做相应处理。
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现金差错率应控制在()之内。
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现金传票在办妥收付款后,应加盖()章。
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出纳人员在经办现金收付业务时,应坚持()、()、大额进出要复点的原则。
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