A高管层对工作重视不够,有意回避存在的问题
B评价人员业务能力不强,缺乏科学的评价手段,对存在的风险识别不足
C内部控制、审计、专业部门沟通不够,信息无法共享
D内部控制评价独立性不强,评价过程中受下属单位管理层干涉
在内部控制评价过程中,下列做法错误的有()
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被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据。()
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行政事业单位应当建立健全(),明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限,规定内部监督的程序和要求,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。
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某企业的内部评价基准日是12月31日,评价团队在对1月1日到12月31日间业务进行测试后,未发现有重大缺陷,就可以判定其内部控制有效。()
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关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()
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投资人计划对某公司的内部控制环境进行调查评价,并将评价结果作为判断是否投资的重要参考。下列各项中,属于对该公司内部环境调查内容的有()。
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内部控制评价程序一般包括:制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。()
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在内部账户中,()由各级机构根据实际业务核算需要设置和管理。
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内部监督的程序包括制定监督检查工作方案、实施监督检查、对内部控制的自我评价、完成内部控制自我评价报告、提交内部控制自我评价报告,以及内部控制自我评价结果应用。
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