A1个月,1、5,3-5,1、2
B1个月,2,2-3,1
C15天,1、5,3-5,1、2
D15天,22-3,1
县级支行凭证库的领用量,按照支行近两年来的()的平均使用量,结合业务量变化情况进行测算。
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二级分行、县级支行主管行长()对本级行重要空白凭证库房检查一次,登记“重要空白凭证查库登记簿”。
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对重要空白凭证的检查要求:重要空白凭证库房管理员()对库房内重要空白凭证盘点一次,营业机构会计主管,()日终前检查柜员凭证箱;二级分行、县级支行会计监管员()对本级行的重要空白凭证库房检查一次;二级分行、县级支行会计部门负责人()对本级行重要空白凭证库房检查一次;二级分行、县级支行主管行长()对本级行重要空白凭证库房检查一次。
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二级分行、县级支行会计监管员()对本级行的重要空白凭证库房检查一次,登记“重要空白凭证查库登记簿”。
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中心金库和支行库的门控坚持()的原则,网点库的门控坚持()的原则。
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对于收回的作废银行卡、单位撤销账户收回的数量较大不能随传票装订的支票等重要空白凭证,柜员要按照规定及时剪角并加盖“作废”戳记,每()汇总上交县支行,不得长期在柜员凭证箱保管,县支行每()汇总上交二级分行。
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重要空白凭证领用量,原则上按照一个柜员一次()天的用量控制。
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县级支行金库现金调拨业务按以下权限审批()。
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农发行县级支行经费开支报账制指县级支行发生()等开支后,按要求到二级分行报账,由二级分行集中核算。
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