A访问控制。
B物理控制。
C数字控制。
D编辑控制。
下列哪项例证了内部控制的固有局限性?()
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下列关于风险和控制自我评估方式的说法中不正确的是:()
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下列选项中,最准确地描述了以控制为基础的控制自我评估方式的是?()
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下列选控制中,最能防止订货量可能超过需求量风险的是?()
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下列各项措施中有助于管理当局更好地加强对储存于外部仓库中存货实物控制的是:()
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对于测试内部控制的审计方案,下列说法正确的是:()
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内部控制的一项基本原则是职能分离。下列没有破坏职能分离原则的是:()
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小李的公司近来频繁发生将错误产品运送给客户的事件。大多数的客户订货都通过电话进行,由接线员将数据立即输入订货系统。下列控制程序中,不能发现问题出在哪里的是:()
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在下列情况中,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性的是?()
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