A没有违反。审计人员与组织中的适当人员继续讨论此事并且得出了该行为不属于舞弊的结论。
B没有违反。如果怀疑有舞弊行为,应该追查至行为发生的分部内部。
C违反。因为所有重要信息都应当向审计委员会报告。
D违反。内部法律顾问的意见并不充分,审计人员应该从外部法律顾问处寻找建议。
在对数据中心进行审计时,审计师应当检查电压调整器是否存在,以保证:()
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某内部审计师完成了委托项目的部分工作,很清楚存在一个需要对组织的分配程序进行修改的问题。委托人同意并且草拟了修改程序,准备立即执行。该内部审计师应该:()
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在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动?()
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永续存货系统使用最小库存量来确定何时开始重新进货程序。在对仓储部门确定的最小库存量的合理性进行审查时,内部审计师最不可能考虑的是:()
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首席审计执行官在对ABC公司的合同进行检查时,怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取的措施是:()
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在对某个应用第三方服务提供商的电子数据交换系统进行审计时,审计师应该:() Ⅰ.确保密钥达到国际标准化组织(ISO)的标准。 Ⅱ.确认是否已对该服务提供商的运营状况进行独立审计。 Ⅲ,核实该服务提供商只使用公共交换数据网络。 Ⅳ.核实该服务提供商的合同包含诸如审计权等必要条款。
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公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()
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在对一个制造商进行流程数据建模时,发现大量原材料和工时与工作顺序编号相关,并且原材料和工时与其成本相关。这个数据模型是()。
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内部审计部门设计了一个电子表格文件以便对几个节点的业务处理进行评估。该文件中没有特定的数据,但包括表头、公式、以及格式指令,下列哪条词语可以描述该文件?()
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