A控制环境
B风险评估
C控制活动
D信息与沟通
根据COSO的观点,内部控制与企业风险管理有什么区别?
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从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
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审查企业H产品,账面库存为2000吨,实地检查结果为1300吨,保管人员提供一份由某单位出具的收货收条抵顶库存,而业务部门则解释为因本企业仓库容量有限,委托其他单位保存。对此,审计人员应采取的措施为()。
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审计人员选择重要预付账款项目进行函证,并依据函证结果作出相应处理,包括()。
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内部控制测试中的抽样风险包括()。
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内部控制测试中的抽样风险包括()。
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下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。
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审计风险的控制方法有()。
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下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。
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