A每季度至少进行一次
B每季度至少进行两次
C每月至少进行一次
D每月至少进行两次
二级支行主管行长、行长和中心(直属)支行营运管理部门必须严格履行检查职责,在检查金库和尾箱时,将()作为必查内容。
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营业网点发生人民币()的现金差错,上报至中心(直属)支行主管行长。
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无法查实短款原因的,待年终决算日经中心(直属)支行会计主管行长审批,并上报总行预算财务部核准后,计入()核算。
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对于ATM长款挂账期满三年且无法与客户取得联系或无法确认长款原因的款项:单笔金额在()的,需由中心(直属)支行主管行长审批后,转入营业外收入。
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对于ATM长款挂账期满三年且无法与客户取得联系或无法确认长款原因的款项:单笔金额在()的,除由中心(直属)支行主管行长审批外,还应上报总行会计结算部、预算财务部核准后,方可转入营业外收入。
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ATM管理机构应严格管控“2621其他应付款—出纳长款”账户。对于长款挂账期满三年且无法与客户取得联系或无法确认原因的长款,其单笔金额在人民币()以下的,需由中心(直属)支行会计主管行长审批后,于年度末转入营业外收入。
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中心支行()现金支付,由中心支行行长或会计主管行领导负责审批。
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贷款未还清出库,需中心支行主管()行长签字。
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清分加钞中心使用锁具钥匙登记在《金库钥匙登记薄》上多余钥匙由分支行财务部与综合管理部负责人进行共同封存。
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