A参与制定盘点计划
B到现场监督盘点工作的进行
C自始至终亲自参与盘点
D登记材料盘点记录
E注意查验库存材料质量
审计人员对被审计单位进行存货监盘,审查时应特别注意的问题不包括()
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在对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()
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审计人对被审计单位的财务报表及其他经济资料进行检查和验证确定其财务状况和经营成果的真实性、公允性和合法性,体现了审计的()
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继续审计是指审计机关对被审计单位执行审计决定的情况所进行的追踪审计。
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对被审计单位资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计是()
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审计人员对被审计单位的财务报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果的真实性、公允性和合法性,体现了审计的()。
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对计划、预算和决策进行审查,包括对被审计单位的计划、方案和预算的编制、投资方案的选择、经营决策的制定及其可行性研究报告等进行审查的审计是()。
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在对银行存款余额进行审计时,如果被审计单位内部控制可以信赖,则审计人员只需复核出纳人员编制的银行存款余额调节表。
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审计人员进行分析。对被审计单位的利润进行趋势分析。发现利润增长较大。经初步测试,了解到该公司管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()
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