A审查相关合同、订单、销货发票等文件
B认定该账户对应的客户不存在
C放弃对该账户余额的审查
D认定该账户余额全额为坏账
函证应收账款时,肯定式询证函经二次发出仍不回复,有可能是()。
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审计人员通过直接向应收账款债务人进行肯定式函证,可以证实的内容有()。
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函证应收账款时,肯定式函证经二次发函仍不回复,有可能是()
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采取函证方法审查某企业应收账款,对其中C.公司所欠20万元账款进行函证,若收到对方函证称所购货物从未收到,审计应采取的措施是()。
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下列关于应收账款函证的说法中,正确的是()。
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应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是()。
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对大额逾期应收账款审查,如果无法获得函证的回复,则审计人员应()
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审计人员使用函证程序审查应收账款时,最难发现的错弊是()。
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审查某企业应收账款,对往来单位Y公司所欠25万元账款进行函证。Y公司回函称已于9月份预付货款30万元,足以抵付欠款。审计人员进一步审查,如果确认预收款可以抵付,则应提请被审计单位调整账项为()。
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