A销毁
B放在机构的法律部门安全保管
C转变为永久性档案
D转给业务客户保管,以便将来的记录更为容易
在评价制造业公司计算机化采购活动的业务中,以下哪项应包含在业务工作底稿的永久性档案部分:()
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工作底稿在不再有用的时候应处理掉。保管政策()。
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工作底稿应由内部审计师编制并由内部审计活动的管理者来复核。这个规定是由以下哪项规定建立的?()
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内部审计师的工作底稿的相当部分致力于相关业务领域得出的结论。在某些情形下,内部审计管理人员可能不同意这些结论并要求助理审计师做更多的外勤工作。假定助理审计师随后开展了一系列工作后,管理人员仍不同意其在工作底稿中得出的结论,则以下内部审计活动做出的哪项反应是不恰当的:()
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内部审计师工作底稿中的一个重要部分就是其得出的关于被审计领域的结论。某些情况下,审计主管也许不会同意审计结论,并要求内部审计师做更多的工作。假设进行了跟踪活动后,审计主管仍然不同意该内部审计师作出的、记录在审计工作底稿中的结论。以下哪一项审计部门做出的反应不适合?()
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在复核审计工作底稿时,审计主管的首要目标是要确定()。
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内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿?()
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以下有关舞弊调查的内部审计活动的工作底稿记录的陈述是正确的:() Ⅰ、工作底稿应包括所犯错误的信息。 Ⅱ、审核所有重要的证明性信息,确保这些信息足以支持所得出的结论。 Ⅲ、如果进行面谈,工作底稿中应包括现场记录的副本和陈述,并有参与访谈人员同意的签名。
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工作底稿档案应该保留:()
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