A检查报告
B检查底稿
C检查问题
D检查报告或检查底稿
会计检查辅导情况分析报告应于每季结束后()日内提交分行会计结算部高级经理和会计风险管理员。
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会计检查结束后5个工作日内,应将《会计检查工作底稿》交检查对象加盖公章确认。
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每季检查辅导员应对其对口责任机构自查情况进行现场抽查验证,抽查覆盖面应达到()%(省辖行视作省分行的一个会计机构)。
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分行每()应至少组织一次会计结算业务培训,培训内容应包括金融法规、结算产品、业务规定、操作流程、风险环节、职业道德等方面。培训后,检查辅导员应对培训结果进行抽查、验证。
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会计凭证和相关资料的扫描、监督、存储等过程,均应对凭证、资料(含相关数据信息)进行()核对检查。
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在旅游贷款发放后()个工作日内,支行经办客户经理应对每个借款人当月最大金额的三笔刷卡资金使用情况进行合理、合规性检查分析。
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监督部门将各基层营业机构上交的会计凭证扫描进系统,与会计流水进行勾对,对会计业务的()进行审核和检查,对重要事项进行监督。
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信用卡进件人员要检查申请表项目填写情况,包括()
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业务主管人员至少()应对空白重要凭证的保管情况和领用手续进行1次检查
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