A审计人员的业务能力
B被审计单位的会计人员的素质
C被审计单位内部控制的健全程度
D审计人员是否遵守审计准则
审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查的事项有()。
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审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行存款日记账余额有300万元差额,其原因可能有()。
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为了保证资产安定、记录正确,调节银行存款余额调节表的应是()。
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下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有()。
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被审计单位银行存款的收款500元错误记录在日记账的贷方,审计人员认为银行存款日记账余额应()。
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以下项目应在资产负债表上银行存款余额中作出处理的是()。
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为了测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付款业务的期间是()。
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审查银行存款真实性,以下审计程序有效的有()。
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对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
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