A对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;
B对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;
C对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;
D对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;
E对本单位的财务报表进行审计,并出具对外具有鉴证作用的审计报告。
下列各项中属于审计机关审计处罚措施的有()。
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下列各项中属于审计机关审计处理措施的有()。
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下列各项中,属于内部控制要素的有()。
下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。
下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项,属于我国内部审计准则体系的有()。
下列属于内部审计机构的职责的有()。
下列各项中,应归入项目审计档案的有()。
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