A提高审计质量
B提升审计职能
C提高审计效率
D提高审计人员职业素质
金融机构内控建设重点推动完善审计体制、提升审计效率与加强对审计问责制建设的配套与联动。
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防范操作风险“十项措施”规定,加强银行业金融机构内部审计力量,增强自我纠错能力。
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各级审计部门要把对信贷资产质量的审计与监督作为常规稽核的一项内容。审计的重点是信贷资产质量的真实性,不良贷款认定的合规性、准确性、形成原因及责任认定。()
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加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度,对()等做出明确规定。
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加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度,对对账频率、对账对象、()等做出明确规定。
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农业银行的合规管理职能可以与内部审计职能相融合,内部审计部门可以履行部分合规管理职能。
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金融机构内控建设重点推动重要岗位轮岗与岗位审计的配套与联动。
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农业银行聘任关联方控制的会计师事务所对自己进行审计。
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对CMS管理维护不力,造成数据丢失的,将按照《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》第二十条()进行处罚。
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