业务柜组应当按号码顺序而()跳号发售和使用重要空白凭证。签发或使用重要空白凭证后,经办人员,复核人员应当及时()销号。
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非业务人员()领用重要空白凭证,信用社工作人员()在重要空白凭证上留盖会计印章。
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重要空白凭证销毁后,保管人员应及时登记《重要空白凭证登记簿》,一份清单(),一份清单报送上级会计部门备案。
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会计(出纳)主管人员每月应至少检查()有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续。
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联行录入员及复核员的柜员卡不得交叉交接,录入员、复核员确需休假或强制休假时,柜员卡由会计主管监督,与其它人员实行()交接。
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联行类重要空白凭证使用二次销号人员为()。
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临柜人员领用重要空白凭证数量原则上控制在()或()的使用量。
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外勤人员领用重要空白凭证时,填制“重要空白凭证领用单”,从()处领取。
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会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
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