A录入柜员
B复核柜员
C柜台经理
D上级部门
存量客户从使用印鉴转为使用支付密码后,对出票日期早于支付密码启用日期的支票,经办柜员在核心业务系统处理交易时应在支付密码栏录入(),并由营业机构会计负责人确认已验印后进行复核授权。
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办理发报业务时,若复核或授权时发现错误,复核柜员或授权柜员选择转修改后,由()使用“2411汇划发报修改”交易对原发报报文进行修改或使用“26101发报录入反交易”删除该笔报文
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财政支付对划款申请复核成功的业务,若单笔超过人行要求限额则()
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按小额支付系统汇兑业务特殊异常处理的要求,以下对“当日已录入但未能及时复核发出的往账”的操作规范描述不正确的是()。
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代理中央财政授权支付业务的网点在营业日()至停止对外营业时间内受理的财政授权支付业务,应按照《中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》的规定对受理业务进行严格审查。
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办理现金收款业务应做到(),按券别录入,超权限现金收款必须经有权人授权并复核,联机打印现金存款凭证
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对预算单位零余额账户的授权支付业务,按照财政部规定实行额度控制,日终余额为()。
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总行营运部负责财政授权支付业务的日常管理和保障业务正常运行负责对清算中心的()的制定进行规范管理。
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业务专柜必须对预算单位支用财政授权支付额度时提交的票据和结算凭证严格审查必须做到填写()。
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