A内部审计职能由企业内部完成,不得聘任外部服务提供商执行
B内审部门主管由审计委员会任命
C管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因
D外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统
下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中,正确的是()。
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下列各项关于企业组织架构内部控制措施的表述中,错误的是()。
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下列各项关于内部控制评价工作组开展现场检查测试所采用方法的表述中,错误的是()。
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以下关于内部控制缺陷的表述,错误的是()。
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下列各项关于企业合同管理内部控制的表述中,正确的是()。
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下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中,正确的是()。
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下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的是()。
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根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》的相关规定,下列表述错误的是()。
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以下关于内部控制评价报告表述错误的有()。
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