A审计目标
B审计准则
C审计依据
D审计任务
如果离开了矛盾证据,审计人员就无法提出审计意见和审计结论。
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在国税系统内部财务审计中,被审计单位对审计决定或审计意见如有异议,可在()内向作出审计决定或者审计意见的国家税务局提出复议;作出审计决定或者审计意见的国家税务局应在收到复议申请之日起()内作出复议决定。
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上级审计机构对被审计单位因不同意原审计结论和处理意见提出申请所进行的审查称为()。
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已采取的审计措施难以获取适当、充分审计证据,采取替代审计措施仍无法获取审计证据的,可以不作出审计结论。
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审计证据的作用在于它能支持审计结论性意见。审计意见要令人信服,就必须要以充分适当的审计证据为依据。
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审计方法是指审计人员检查和分析审计对象,收集(),并对照审计依据,形成审计结论和意见的各种手段的总称。
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审计方法是指审计人员检查和分析审计对象,收集(),并对照(),形成审计结论的意见的各种手段的总称。
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为了保证得出的审计结论、形成的审计意见是恰当的,注册会计师不应将获取审计证据的()作为减少不可替代的审计程序的理由。
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财务审计中根据调查结果,会计师可能提出如下()审计意见。
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