A确定审计工作底稿足以支持审计发现。
B为特定审计业务分配审计人员。
C确定审计范围。
D至少每年对每个内部审计师进行一次业绩评估。
根据《标准》规定,对审计业务的监督不包括:()
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根据IIA《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督的目的是什么?()
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《标准》特别规定了对内部审计师工作的监督必须连续地进行。以下有关监督的说法正确的是:()
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能够仔细区分审计中的范围限制和其他限制对内部审计师来说很重要。根据《标准》的规定,以下哪项不属于范围限制?()
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根据《标准》中的规定,审计报告中的审计发现应该以“应该是什么”和“是什么”相比较的形式说明。在对公司财务职能审计期间,决定“应该是什么”时,用于对目前经营情况进行判断的最不理想的标准是?()
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《标准》强调必须对内部审计师的工作实施监督,下列关于监督的说法中不正确的是:()
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根据《标准》,内部审计报告中的审计发现应该包括:()
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下列哪项不构成对审计业务进行了适当监督的证据?()
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根据《标准》,下列关于审计报告中审计发现的说法不正确的是:()
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