A对X公司2008年财务报表进行审计
B对X公司的IT系统进行鉴证
C对X公司2008年度预测性财务信息进行审核
D对X公司2008年开发的新产品进行质量鉴证
E对内部控制制度有效性的测试
注册会计师执行的下列业务中,属于相关服务的包括管理咨询、税务服务、代编财务信息。
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注册会计师依法执行审计业务出具的报告,具有()效力。
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注册会计师执行的下列业务中保证程度最高的是()
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下列相关业务中,需要注册会计师执行审计性质的程序的是()。
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下列业务中,注册会计师需要向相关报告使用者提供合理保证的业务有()。
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下列情况中,对注册会计师执行审计业务的独立性影响最大的是()。
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注册会计师执行会计报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是()。
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在执行审计业务时,下列各项中注册会计师为保持独立性而应回避的有()。
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如果注册会计师认为变更业务的理由不合理,同时,管理层又不允许继续执行原定的审计业务,注册会计师采取的下列措施中,不恰当的是()。
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