A总行法律与合规部
B总行内部控制委员会
C总行审计部
D总行内部控制委员会办公室
()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。
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兴业银行内部控制评估工作可以分为实施风险评估确定内控评价范围,对控制环节进行记录、测试和评价()管理层内控评价报告四个方面。
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兴业银行对内部控制有效性的评价,分为()
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兴业银行全面合规管理过程中由谁对兴业银行的合规风险负有直接责任()
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兴业银行全面合规管理过程中由谁对兴业银行经营活动的合规性承担最终责任()
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兴业银行内部控制评价工作中,由()开展独立再评价,编制兴业银行内控评价报告并对外披露。
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兴业银行内控评价应当遵循的原则,包括()
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兴业银行对一个关联方或关联集团的授信业务管理政策包含以下哪些方面()
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下述关于兴业银行内控评价工作分工描述正确的是()
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