A针对单据控制,要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据
B财产保护控制应采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保资产安全完整
C内部授权审批控制应明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,但特殊情况需特殊对待
D加强会计档案管理,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序
下列关于内部控制控制方法表述正确的包括()。
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下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。
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下列选项中,对审计工作底稿设计和实施控制的目的表述不正确的是()。
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下列有关会计控制表述不正确的是()。
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下列关于内部控制关键岗位工作人员的表述不正确的是()。
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对于非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,下列表述中正确的有()。
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下列关于《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》总则中规定的表述,正确的是()。
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下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是()
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在问题解释6号(征求意见稿)中,对合并方通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权最终形成企业合并的解释,表述正确的有()。
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