A每周
B每月
C每季
D每半年
以下()属于柜台经理每月至少一次对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的范围。
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各级行应定期对辖属机构会计核算专用印章的发放、领用、上缴、交接、停用、销毁等各环节的管理情况进行检查,每()至少要开展一次对停用的会计核算专用印章的清理工作。
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分行运营管理部应按照光大银行结算督导工作管理办法的要求,对辖属营业网点的培训情况进行检查()应不少于一次。
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以下()属于柜台经理每月对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的内容。
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各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每()至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。
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柜员制营业网点下列关于印章使用和管理错误的是()。
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总行()负责制定会计业务印章的管理制度和使用规范,并对全行会计业务印章管理和使用进行监督检查。
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网点负责人应()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。
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运营主管(包括副主管)应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查;网点负责人应每()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查
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