A监督和评价
B监督、评价和建议
C监督和建议
D评价和建议
《中国内部审计准则》规定:内部审计人员在审计过程中,不应考虑重要性与审计风险。
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集团公司内部审计工作规定,被审计单位或被审计人员自收到审计报告征求意见稿之日起,()内以书面形式报监察审计部。
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《中国内部审计准则》规定:内部审计人员在审计过程中应积极利用计算机进行辅助审计。在计算机信息系统下进行审计,可以改变审计计划确定的目标和范围。
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《安徽省内部审计条例》规定:内部审计人员实施内部审计时,与被审计对象或者审计事项有利害关系的,应当回避。
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《中国内部审计准则》规定:内部审计人员应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行审计业务。
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内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。
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《淮北矿业2015年绩效考核办法》规定,建立内部审计检查制度,由纪委(监察审计处)牵头,定期或不定期对集团公司所属单位生产、()、内部控制制度进行审计检查。
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《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》指出:审计机关和审计人员对经济责任审计工作中知悉的国家秘密、商业秘密,不负有保密义务。
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《关于印发集团公司物资采购管理规定的通知》规定,监督管理工作组办公室由纪委牵头,对相关单位和职能部门在物资管理工作中履职情况进行监督,对()、选型、报废、验收、质量、价格等环节、流程进行监督和审计,严肃查处违规行为,并按照有关规定进行问责。
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