A原始凭证
B记账凭证
C来账凭证
D录入清单
二代小额支付系统,借记往账业务发起行操作有三步,一是录入借记业务,二是确认借记业务,三是收到普通借记往账回执,借记业务回执状态为“待核销”的,由柜员通过()交易手工处理。
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大额支付系统往账的录入和确认,来账的()和入账,须由不同柜员分别完成。
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大额支付系统往账的录入和确认,来账的手工核销和入账,须由不同柜员分别完成。
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办理网内往来往帐业务时,确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始凭证审核无误后,选择()交易,按系统提示输入相关要素。
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网内往来往账行对隔日发现的、录入未确认前的差错,即状态为“录入”的差错业务,柜员应选择()进行更正处理。
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网内往来往账行对隔日发现的、录入未确认前的差错,即状态为“录入”的差错业务,柜员应选择()进行更正处理。
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有录入未复核的往账,柜员需删除。()
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网内往来往账行当日发现状态为“录入”的差错业务,柜员必须选择()交易进行更正处理。
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大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。
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