A应收账款
B账户记录中
C应付账款
D账户记录外
针对函证过程中的舞弊风险,注册会计师可以实施的审计程序不包括()。
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在获取审计证据的过程中,注册会计师可以采用的审计程序包括()。
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如果注册会计师在一次财务报表年度审计中未能直接向债务人函证应收账款,但他实施了替代程序并获得满意的结果,在该公司的审计报告中,他可以签发()。
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实施函证程序时,注册会计师在收到回函后,需要验证回函的可靠性并实施相应的审计程序,下列有关说法中不正确的是()。
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在下列审计程序中,注册会计师可以采用审计抽样的是()
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在下列审计程序中,注册会计师可以采用审计抽样方法的是()
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在函证应收账款存在性认定很可能无效时,注册会计师应当实施哪些替代审计程序?
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对于未予函证的应收帐款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。
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对于未予函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。
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