A决算日后任意一天
B决算日当天
C整个审计期间
D决算日前后数天
为了测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付款业务的期间是()。
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对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
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审查银行存款真实性,以下审计程序有效的有()。
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审计人员由应付账款明细账追查至银行存款支出日记簿,审查()。
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注册会计师在对银行存款做控制测试时可以抽取适量收款凭证,检查收款凭证金额是否与销售发票、经批准的销售单及记入销售明细账和银行存款日记账的相关金额是否一致。
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下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有()
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被审计单位银行存款的收款500元错误记录在日记账的贷方,审计人员认为银行存款日记账余额应()。
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银行存款余额的函证范围包括()。
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下列不属于银行存款函证内容的是()。
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