A计算所需的磁盘、纸张和其他供给品的数量
B确定存在能确保运营结果的适当措施
C确定主机电脑的使用年限和状况
D对将来的采购中用到的电脑供货商进行调查
内部审计师正在对以前12个月采取的销售佣金计划的有效性进行评价,对此项计划的有效性提供强有力支持的审计程序应该是:()
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内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关注会计部门、汽车租赁部门以及存货部门的标准化运营情况。以下哪类工作方案最适合这个项目?()
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内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部门对很多供应商重复付款。在出点会上,财务部门的总裁告知审计师,他们正在采取措施收回款项,并在三个月内完善付款系统以避免这种情况再次发生。面对上述情况,首席审计执行官应该采取下列哪种行动?()
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某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:()
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某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?()
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内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容?()
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内部审计师正在实施对某部门的经营审计,在评估该部门的有效性时考虑的最重要因素是:()
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内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时最重要的因素是:()
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内部审计师在对数据中心进行审计时,下列说法中不正确的是:()
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