A会计政策的运用。
B确保会计估计的合理性。
C付款业务的账务处理。
D识别可能增加越权开支的不适当控制。
下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最可能原因?()
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下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由?()
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根据《国际内部审计专业实务框架》,绩效审计的最终审计报告中应包含下列哪项内容?() Ⅰ.审计建议 Ⅱ.内部审计师不偏不倚的结论 Ⅲ.提供及时相关的信息 Ⅳ.与非法行为有关的信息
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下列哪项是确定内部审计部门目标是否达到的最佳方式?()
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下列哪项是内部审计师发现舞弊征兆之后的责任的描述:()
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有关协调内部审计和外部审计活动结果的说法下列哪项是正确的:()
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与内部财务报告相关的内部审计的职能是:()
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为确定某网络信息系统中风险最高的组成内容,下列哪项是内部审计师应当首先做的?()
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首席审计官正在考虑不同的方法为全体内部审计人员提供人际沟通技能的培训。下列哪项是进行这种培训最有效的方法?()
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