A对
B错
总行对各支行现金库存情况,按月进行统计考核,对超库存限额的支行,在季度综合业务考核中进行处罚。()
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各支行、营业部的现金库存限额按照实际存款均额、现金业务收付量、实际现金库存均额()的比例及实际现金管理能力进行核定。
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在行式与离行式自助设备钱箱按照相应的业务量()库存限额。
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各支行核定的现金库存限额总额包括()之和。
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总行根据各支行、营业部的()等因素核定现金库存限额。
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网点实行库存现金限额管理。各行应根据实际情况,核定柜员库存钱箱限额,但不必核定网点99999钱箱限额。
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各支行确因业务需要可经主管行长批准刻制业务需要用章。
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各支行()行长按()对支行钱箱的现金及各类凭证进行核对,保证现金及单证的账、簿、实核对一致。
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各支行(营业部)会计主管按()对支行钱箱的现金及各类凭证进行核对,保证现金及单证的()核对一致。
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