A负责全行审计制度的制定
B列席行内重大投资、资产处置、资金调拨和其他重要经济事项的决策会议
C对资金、财产的安全、完整及其保值、增值情况进行审计监督
D根据审计中发现的重大问题,提出解决问题的建议,供行领导参考
以下哪一项不属于简报功能的是()
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以下哪一项,不属于机房环境监控的探测内容()。
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以下关于信用卡产品开发应遵循的原则,哪一项是错误的()。
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检查储蓄政策规定执行情况时,以下哪一项不属于营业网点开展储蓄业务应严格执行的原则()
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财务报告的审计不可能由以下哪个单位提供()。
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下列不属于办公室职能的是()
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总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,依照法规、金融政策及商业银行有关制度,对辖属机构独立行使()职能。
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通过对有关财产物资的清点、计量以证实账面反映的财物是否确实存在的一种审计技术是()。
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下列各项中,属于审计人员应负的审计责任是()。
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