A对
B错
审计部门和审计人员有权对()提出处理建议。
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稽核审计报告是指稽核组对稽核事项实施必要的稽核程序后,就稽核实施情况和稽核结果向派出的稽核单位提交的书面报告。
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审计部门在审计过程中发现的严重违反规章制度的行为,建议对责任人行政处理的应移交()。
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稽核复议的基本程序:稽核审计对象提出复议申请→复议部门受理复议申请→复议部门审查复议事项→复议部门做出复议决定→送达复议决定并报备省联社稽核审计处→执行复议决定。
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稽核建议是针对稽核发现的主要问题提出的处理、处罚意见。
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稽核审计具有()的特征。
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稽核审计工作质量多级负责制是主管领导、部门负责人、稽核组根据各自分工对稽核工作质量负责。
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单位和个人对稽核审计处罚享有陈述权、申辩权。对稽核审计处罚不服的,有权申请上级管理部门复议。
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稽核审计工作由各级联社在每一年度终了后进行考核,主要考核稽核工作的合规性、有效性,从()方面对稽核审计部门及稽核审计人员的工作作出客观公正的评价,并将考核结果反映在《稽核证年度审验表》中。
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