A经办柜员
B业务主管
C网点负责人
D业务主管和网点负责人
错账金额在1000元以上的差错,应由差错发生网点业务授权人员审核,报经()审核签批后方可进行销账处理。
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金额在1000(含)元以下的差错,应由()审核签批后方可进行销账处理。
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金额在()以上的差错,应由业务授权人员审核,报经支行分管行长审核签批后方可进行销账处理;
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金额在()元以上的表内业务,金额在()元以上的表外业务,应由网点业务授权人员进行审核签批。
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金额在()(含)元以上的表内业务,金额在()(含)元以上的表外业务,应由业务授权人员进行审核签批的业务。
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待查错账金额在1000元以上的待查错账销账,应由()核准。
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金额在()的差错,应由各营业网点业务授权人员审核签批后方可进行销账处理。
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柜员现金收付、整点、保管过程中发生现金长短款,实错金额在()元(含)以上,虚错金额在()元(含)以上为事故差错。
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出纳长短款挂账转为营业外收支,单笔金额在1000元以下的,应由()审批
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