A商业银行应建立独立垂直的内部审计体系
B高级管理层下设审计委员会
C内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议
D内部审计可直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行
下列关于内部交易说法正确的是()
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甲乙丙丁四名内控合规人员对于商业银行内部控制的描述说法正确的是()
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根据《基本规范》,关于统筹构建内部控制要素,下列说法正确的是()
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以下关于兴业银行全面合规管理的背景中“兴业银行内部管理需要”中叙述正确的是()
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下列关于商业银行全面风险管理的说法,正确的是()。
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下列关于商业性小额信贷的说法不正确的是()。
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关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段,下列说法不正确的是()。
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下列关于内部交易说法错误的是()
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根据《商业银行内部控制评价试行办法》,关于商业银行对内部控制绩效进行持续监测,下列表述错误的是()。
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