单选题

属于固定资产内部控制弱点的是()

A出租设备时,将所得收益贷记其他业务收入

B设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产

C所有设备的购买均由使用设备部门自行办理

D出售设备时,将所得收益贷记营业外收入

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

所有设备的购买均由使用设备部门自行办理违背职责划分的内部控制。
相似试题
  • 下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()

    单选题查看答案

  • 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()

    多选题查看答案

  • 下列属于存货控制措施的有()

    多选题查看答案

  • 以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。

    多选题查看答案

  • 下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()

    多选题查看答案

  • 对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()。

    单选题查看答案

  • 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()

    多选题查看答案

  • 限制非授权人员接近待领工资和工薪业务会计资料属于工薪业务循环内部控制的()

    单选题查看答案

  • 在查找已提前报废但尚未做出会计处理的固定资产时,最有可能实施的是()

    单选题查看答案