A疑点分析员
B稽核督导员
C稽核员
D市县督导员
以下差错种类中,()下发后,网点综合柜员查看后,系统自动结束流程,无需市县稽核督导、稽核中心做最终处理。
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以下差错种类中()下发后,网点综合柜员查看后,系统自动结束流程,无需市县稽核督导、稽核中心做最终处理。
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网点回复的差错经稽核督导员审阅后,由稽核中心()做最后处理。
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稽核密印挂失业务时,下列哪些情况应下发差错()。
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在稽核处理时,发现开户类交易金额在10万元(含)以上无授权人签章的,需下发差错。
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当一笔业务存在多个差错,但稽核员只登记一个疑点时,由疑点分析员补登差错,进行()处理。
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柜员自己给自己办业务违反了银监局规定的“二十条严禁”中均“严禁柜员当班期间为个人办理业务”的规定。在会计稽核系统中下发较大差错,并录入12分的积分处罚。
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柜员自己给自己办业务违反了《中国邮政储蓄银行基层工作人员业务行为“五十个严禁”》和银监局规定的“二十条严禁”中均“严禁柜员当班期间为个人办理业务”的规定。在会计稽核系统中下发重大差错,并录入12分的积分处罚。
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根据《中国邮政储蓄银行会计稽核管理办法(2013年1.0版)》规定,被稽核机构主管必须每日登录会计稽核系统查看本机构差错信息,及时进行差错核实与回复。被稽核机构最迟应于差错签发后()个工作日内回复。
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