A应收账款是否属实
B各项借款的期末余额是否正确
C是否将出售经营性固定资产所得的收入记录为营业收入
D年底前开出的支票是否均在当年入账
审计抽样对控制测试和实质性测试中的所有程度都适用,但注册会计师应按照《独立审计具体准则》的要求,做好各项与审计抽样相关的工作。
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在执行审计业务时,下列各项中注册会计师为保持独立性而应回避的有()。
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在审计过程中,注册会计师往往要使用恰当的审计程序,以最低的审计时间成本,完成特定的审计工作。一般情况下,下列各项审计程序中,审计时间成本最低的工作是()
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下列各项中,符合注册会计师审计特点的有()
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下列各项中,属于注册会计师审计业务的有()。
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下列各项有关注册会计师审计提法中,正确的有()。
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在注册会计师对下列各项目分别提出的具体目标中,()属于“完整性”目标。
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在计划审计工作中,注册会计师使用财务报表整体重要性水平,可能无助于实现下列目标的是()
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注册会计师在对W公司2009年度财务报表进行审计时需要查找未入账的应付账款,下列审计程序中不能有效实现这一目标的是()
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