A重新操作
B功能测试
C业务程序测试
D经验估计法
下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。
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被审计单位存货有大量贵重金属,对此类存货进行内部控制测评时,主要程序包括()。
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被审计单位存货内部控制目的之一是准确发货并恰当开票,以下控制程序最为无效的是()。
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对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有()。
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如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有()。
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为核实被审计单位库存现金是存真实存在,审计人员应采取的审计程序是()。
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对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
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审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()
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为了验证其他单位投人被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是()。
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