A单位定期存款开户证实书
B大额支付系统来账报单
C现金支票
D银行承兑汇票
管辖支行财务会计部应每()对所辖网点柜员尾箱中的现金及重要空白凭证进行盘点,并对会计印章及柜员卡保管使用情况实施现场检查,检查覆盖面应为100%。
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营业机构重要空白凭证保管人员可以保管使用()。
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“()柜员尾箱凭证领用出库”交易,实现重要空白凭证柜员间调拨。
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客户销户时,对于客户未用重要空白凭证,柜员应做到()。
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负责处理重要空白凭证的临柜业务,并对其他柜员办理的需复核的交易进行复核的柜员是()
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质押物账务登记处理。在ABIS系统中执行5603表外备查类借贷交易,对质押物按()记账。同时登记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》。
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柜员领用和交接电子银行口令卡时应登记《空白重要凭证登记簿》。()
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管辖支行会计部门负责人组织每()对辖内网点柜员尾箱现金及重要空白凭证、印章、柜员卡等重要物品实施检查。
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空白银行承兑汇票只允许()以上机构保管使用,普通柜员尾箱日终不得留存空白银行承兑汇票。
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