A加密技术
B数字证书
C物理控制
D回拨程序
当内部审计师开展能够带来增值并改善公司运营的咨询服务时:()
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审计师进行测试,以确定天然气和电气设备公司是否应当把其服务中心迁到另外一个地点。服务中心包括用于为客户提供设备服务的卡车。审计师希望通过迁移到另外一个地点,降低平均里程。下列()项统计抽样方法最适用。
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公司的自动输入订购系统采取了新的授信政策来控制应收账款的回收。如果新的销售订单将导致该顾客的应收账款余额超过之前12个月内任何2个月的平均销售额,那么这一政策将阻止这一销售订单的形成。并且部门销售经理积累了许多表明销售下降和订单处理延迟的案例。部门销售经理声称,这些案例是新的授信政策限制带来的直接后果。部门销售经理的数据和信息为以下()项提供了证据。
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某公司近来不断发生将错误产品运送给客户的事件。大多数的客户订货都通过电话进行,由接线员将数据立即输入订货系统。如果执行得当,以下哪项控制程序能发现问题所在?()
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小李的公司近来频繁发生将错误产品运送给客户的事件。大多数的客户订货都通过电话进行,由接线员将数据立即输入订货系统。下列控制程序中,不能发现问题出在哪里的是:()
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通过审计采购业务,内部审计师张某发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。对于这种情况,内部审计师应采取的行动是?()
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采购循环带来的风险之一是订购的货物数量超出了公司需求。以下()控制程序可以解决这一问题。
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舞弊的存在会给公司带来严重的不利影响,下列选项中,不属于内部审计师对于舞弊的责任的是:()
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假定高级管理层已经决定接受由于公司汽车的租赁/购买决策缺乏相关依据所带来的相应风险,则内部审计师的报告责任是:()
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