A银企对账不符,未及时处理的
B未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,造成严重后果的
C警告至记大过
D警告至撤职
未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,造成严重后果的应给予()处分。
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对账中心对帐资料和开展监管工作的档案定期整理、装订,按()归档管理。
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对不反馈对账信息、对账结果不符以及对账回执有瑕疵的账户需()。
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禁止对不反馈对账信息、对账结果不符以及()有瑕疵的账户,未跟踪对账处理情况和处理结果。
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银企对账不符,未及时处理的,给予有关责任人员()处分。
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对账中心专职对账人员工作满()的,必须进行岗位轮换。
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系统内往来对账不符的,()应查明原因及时处理,并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果。
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内外对账,重点账户按月对账,对账单收回率应达到()。
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贷记卡对账主要包括从“()”下载贷记卡对账明细文件,将下载得到的对账文件发送至AIPS进行对账处理,通过RPT文件查看对账结果并将文件传送给清算/结算中心。
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